ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
รายจ่ายประจำ

ลำดับ
ชื่องบประมาณ
งบประมาณ
ใบสั่งซื้อ/PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
งบคงเหลือ
1
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการแปรรูป
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
40,000.00
2
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
20,000.00
3
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
88,200.00
0.00
50,038.00
50,038.00
56.73%
56.73%
38,162.00
4
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)
663,385.00
0.00
377,386.90
377,386.90
56.88%
56.88%
285,998.10
5
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
144,560.00
0.00
86,060.00
86,060.00
59.53%
59.53%
58,500.00
6
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
296,310.00
0.00
180,428.00
180,428.00
60.89%
60.89%
115,882.00
7
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
2,447,750.00
0.00
1,569,702.81
1,569,702.81
64.12%
64.12%
878,047.19
8
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม
16,400.00
0.00
11,100.00
11,100.00
67.68%
67.68%
5,300.00
9
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
147,984.00
0.00
106,915.00
106,915.00
72.24%
72.24%
41,069.00
10
รายการงบประจำ งบบุคลากร
4,071,326.00
0.00
3,019,425.02
3,019,425.02
74.16%
74.16%
1,051,900.98
11
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
34,080.00
0.00
25,710.00
25,710.00
75.44%
75.44%
8,370.00
12
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการสร้างทายาทหม่อนไหม
384,320.00
0.00
292,825.00
292,825.00
76.19%
76.19%
91,495.00
13
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
524,350.00
0.00
451,691.52
451,691.52
86.14%
86.14%
72,658.48
14
รายการงบประจำ งบดำเนินงาน
39,000.00
0.00
37,412.00
37,412.00
95.92%
95.92%
1,588.00
15
[งบกลาง] เงินช่วยเหลือการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ
14,740.00
0.00
14,740.00
14,740.00
100.00%
100.00%
0.00
16
[งบกลาง] ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประเภทคนไข้นอก
715.00
0.00
715.00
715.00
100.00%
100.00%
0.00
รวม
8,933,120.00
0.00
6,224,149.25
6,224,149.25
69.67%
69.67%
2,708,970.75
×
×
×